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信访局2016年部门决算

文章来源: 发布者:发布时间:2017-10-16 10:10:00
  

 

 

附件2:

 

 

2016年部门决算

(公开格式)

 

 

 

 

 

 

 

单位:寻乌县委县政府信访局
信访局 2016年部门决算

 

    

 

第一部分  信访局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  信访局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  信访局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  信访局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的方针、政策和规定。

(二)处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信,接待到县委、县政府上访的群众;承办国家信访局和省委省政府信访局、市委市政府信访局以及中央、省、市其他部门交办的信访事项。

(三)处理人民群众通过省(市、县)长信箱、省(市、县)长手机、网上信访、民声通道、投诉受理、政府热线及群众来电等反映的信访事项。

(四)向有关乡(镇)和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题,并审查处理结果;对县领导批示和上级机关交办的信访问题,搞好处理结果的反馈。

(五)对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题,进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查处理,参与息诉稳控工作。

(六)综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题,及时向县委、县政府反映,并提出解决问题的意见和建议。

(七)负责检查、督促、指导全县信访工作;掌握信访干部队伍建设情况;组织信访干部业务培训;推动基层信访网络建设。

(八)宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定,推行逐级上访和分级受理制度,依法维护信访秩序,配合有关部门共同搞好社会稳定工作。

(九)县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制人数10人,其中:行政编制5人,全额补助事业单位编制5人;实有人数11人,其中:在职人数7人,包括行政人员4人,事业人员3人,临时人员2人;退休人员2人。

 

第二部分  信访局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计127.34万元,其中上年结转和结余 0 万元;本年收入合计127.34万元,较上年下降2.3 %

本部门2016年度支出总计127.34 万元,其中本年支出合计  119.9 万元,较上年下降8%;年末结转和结余7.44万元,较上年增长100%

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为84.78 万元,决算数为127.34万元,完成年初预算的 150 %,主要原因是:人员变动。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为73.06 万元,决算数为109.64万元,完成年初预算的 150%,主要原因是:人员增加;社会保障和就业支出年初预算数为8.01万元,决算数为8.98万元,完成年初预算的112 %;住房保障支出年初预算数为3.71 万元,决算数为1.28万元,完成年初预算的 34.5 %

按经济分类科目分:工资福利支出 43.18万元,较上年增长51.4%,主要原因是:人员增加、工资调标;商品和服务支出  43.1 万元,较上年下降 51 %;对个人和家庭补助支出7.99 万元,较上年下降16.7 %;其他资本性支出25.62万元,较上年增加85.9%,主要原因是人员增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出43.1万元,比2015 年下降35.4万元,降低51%

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为11 万元,决算数为 3.29万元,完成预算的30 %,决算数较上年下降54 %

(一)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.74 万元,完成预算的91 %,决算数与上年相同。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.55万元,其中公务用车购置年初预算数为 8  万元,决算数为0.55万元,完成预算的 6.9%,决算数较上年下降87.5 %。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为 0.55 万元,完成预算的6.9 %,决算数较上年下降87.5%。主要原因是:公车改革。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门无车辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未开展项目绩效评价。

八、 专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

 

 

第三部分  信访局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

附件:寻乌县委365最新备用网址信访局.XLS